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Simulado Decreto nº 3.591 de 2000 - Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e Legislação Específica | CONCURSO

Simulado Decreto nº 3.591 de 2000 - Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e Legislação Específica

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Este Simulado Decreto nº 3.591 de 2000 - Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e Legislação Específica foi elaborado da seguinte forma:

  • Categoria: Concurso
  • Instituição: Diversas
  • Cargo: Diversos
  • Matéria: Decreto nº 3.591 de 2000 - Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e Legislação Específica
  • Assuntos do Simulado: Diversos
  • Banca Organizadora: Diversas
  • Quantidade de Questões: 10
  • Tempo do Simulado: 30 minutos

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(1,0) 1 - 

Compete aos órgãos e às unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:

  • a) julgar a execução dos orçamentos da União.
  • b) exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
  • c) organizar a auditoria interna das entidades da administração indireta federal.
  • d) realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a responsabilidade de órgãos e entidades privados.
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(1,0) 2 - 

O documento que representa a opinião do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal sobre a exatidão e a regularidade, ou não, da gestão e a adequacidade, ou não, das peças examinadas, devendo ser assinado pela autoridade competente, denomina-se

  • a) Parecer.
  • b) Certificado.
  • c) Relatório.
  • d) Despacho.
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(1,0) 3 - 

No governo federal, o controle interno conta com estruturas específicas em cada uma das casas do Congresso Nacional e também no âmbito do Poder Judiciário. No Executivo, o controle interno é exercido pela;

  • a) Secretaria de Planejamento e Coordenação.
  • b) Empresa Gestora de Ativos.
  • c) Procuradoria Geral da Fazenda
  • d) Controladoria Geral da União.
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(1,0) 4 - 

Cabe ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, por intermédio da técnica de auditoria, exercer as seguintes atividades, EXCETO:

  • a) Realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais.
  • b) Examinar a regularidade e avaliar a eficiência e eficácia da gestão administrativa e dos resultados alcançados nas ações de governo.
  • c) Apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e gerenciais e dos controles externos administrativos dos órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta Federal.
  • d) Realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a responsabilidade dos órgãos públicos e privados, inclusive nos projetos de cooperação técnica junto a organismos internacionais e multilaterais de crédito.
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(1,0) 5 - 

O Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal foi aprovado pela Instrução Normativa nº 01/2001, da Secretaria Federal de Controle Interno, órgão do Ministério da Fazenda. De acordo com aquele Manual, não se constitui como objeto de exames realizados pelo Sistema de Controle Interno:

  • a) Os processos de aposentadoria, reforma e pensão concedidos aos contribuintes da Previdência Social.
  • b) Os processos de tomada de contas especial, sindicância, inquéritos administrativos e outros atos administrativos de caráter apuratório.
  • c) A arrecadação, a restituição e as renúncias de receitas e tributos federais.
  • d) Os processos de licitação, sua dispensa e inexigibilidade.
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(1,0) 6 - 

Sobre os integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, de acordo com a atual redação do Decreto nº 3.591/2000, assinale a alternativa correta.

  • a) O órgão central, Secretaria Federal de Controle Interno, é incumbido de orientar normativamente e dar supervisão técnica aos órgãos que compõem o sistema.
  • b) O órgão central, Secretaria de Controle Interno da Casa Civil (CISET), é incumbido de orientar normativamente e dar supervisão técnica aos órgãos que compõem o sistema.
  • c) As Gerências Regionais de Controle Interno (GRCI) são órgãos setoriais.
  • d) A Secretaria Federal de Controle Interno desempenha funções operacionais de competência da Controladoria-Geral da União (CGU).
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(1,0) 7 - 

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem como órgão central a Controladoria Geral da União (CGU) e é composto pelas atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União e de avaliação da gestão dos administradores públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização com as finalidades estabelecidas pela Constituição Federal, EXCETO:

  • a) Zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional.
  • b) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
  • c) Exercer o controle sobre as operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos e haveres da União.
  • d) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
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(1,0) 8 - 

Assinale a alternativa que apresenta a função da Controladoria Geral da União na estrutura de Controle Interno.

  • a) Auditoria e Corregedoria.
  • b) Planejamento e Execução.
  • c) Julgamento e Penalização.
  • d) Normatização e Supervisão.
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(1,0) 9 - 

O Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) foi lançado em 2004, para assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos. O objetivo é aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar. Foi uma iniciativa de que órgão de controle interno?

  • a) Congresso Nacional.
  • b) Presidência da República.
  • c) Controladoria-Geral da União (CGU).
  • d) Tribunal de Contas da União.
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(1,0) 10 - 

De acordo com o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal IN SFC/MF n° 03, de 09.06.2017, assinale a opção correta.

  • a) A auditoria interna governamental é uma atividade dependente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização.
  • b) A atividade de auditoria interna governamental tem como propósito aumentar e proteger o valor organizacional das instituições privadas, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento baseado em risco.
  • c) A estrutura de controles internos dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal deve contemplar pelo menos a uma das três linhas de defesa da gestão, a qual deve comunicar, de maneira clara, as responsabilidades de todos envolvidos.
  • d) No âmbito do Poder Executivo Federal, a atividade de auditoria interna governamental deve ser realizada em conformidade com o presente referencial técnico, que estabelece os requisitos fundamentais para a prática profissional e para a avaliação do desempenho da atividade de auditoria interna governamental.